本公司內部稽核之目的,在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助管理階層履行其責任。
內部稽核人員應具超然獨立性,以客觀公正之立場,求真求實之精神,忠誠勤勉之態度,執行其職務。
本公司獨立董事與稽核主管、會計師至少每季一次,對稽核業務執行情形、內控缺失改善追蹤情形及其成效溝通;若遇重大異常事項時,則隨時以電話、電子郵件、會談等方式辦理。
日期 | 溝通事項 | 溝通情形 | 處理執行結果 |
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113年2月29日 | 112年10月~112年12月稽核業務報告 | 無意見 | 無建議 |
113年5月2日 | 113年1月~113年3月稽核業務報告 | 無意見 | 無建議 |
113年8月1日 | 113年4月~113年6月稽核業務報告 | 無意見 | 無建議 |
113年11月5日 | 113年7月~113年9月稽核業務報告 114年度內部稽核計畫、修訂內部控制制度 |
無意見 | 無建議 |